常州舷外機項目實施方案



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1、泓域咨詢/常州舷外機項目實施方案目錄第一章 項目背景分析8一、 行業發展趨勢8二、 行業面臨的機遇和挑戰10三、 進入本行業的主要壁壘13四、 打造科教創新明星城15五、 項目實施的必要性18第二章 緒論19一、 項目名稱及投資人19二、 編制原則19三、 編制依據20四、 編制范圍及內容20五、 項目建設背景21六、 結論分析22主要經濟指標一覽表24第三章 市場預測27一、 市場需求及行業發展前景27二、 行業發展概況及發展趨勢31三、 通機行業基本情況32第四章 選址分析33一、 項目選址原則33二、 建設區基本情況33三、 建設國際化智造名城37四、 項目選址綜合評價39第五章 建筑工
2、程可行性分析41一、 項目工程設計總體要求41二、 建設方案42三、 建筑工程建設指標43建筑工程投資一覽表43第六章 發展規劃45一、 公司發展規劃45二、 保障措施46第七章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事50三、 高級管理人員53四、 監事56第八章 運營模式58一、 公司經營宗旨58二、 公司的目標、主要職責58三、 各部門職責及權限59四、 財務會計制度63第九章 環保分析68一、 編制依據68二、 建設期大氣環境影響分析68三、 建設期水環境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環境影響分析69五、 建設期聲環境影響分析70六、 環境管理分析70七、 結論71八、 建議
3、72第十章 人力資源配置分析73一、 人力資源配置73勞動定員一覽表73二、 員工技能培訓73第十一章 勞動安全生產分析75一、 編制依據75二、 防范措施76三、 預期效果評價82第十二章 節能可行性分析83一、 項目節能概述83二、 能源消費種類和數量分析84能耗分析一覽表85三、 項目節能措施85四、 節能綜合評價86第十三章 工藝技術說明88一、 企業技術研發分析88二、 項目技術工藝分析90三、 質量管理92四、 設備選型方案93主要設備購置一覽表94第十四章 原輔材料供應及成品管理95一、 項目建設期原輔材料供應情況95二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理95第十五章 投資方案9
4、7一、 投資估算的編制說明97二、 建設投資估算97建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十六章 經濟效益分析105一、 基本假設及基礎參數選取105二、 經濟評價財務測算105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表107利潤及利潤分配表109三、 項目盈利能力分析109項目投資現金流量表111四、 財務生存能力分析112五、 償債能力分析112借款還本付息計劃表114六、 經濟評價結論114第十七章
5、風險評估分析115一、 項目風險分析115二、 項目風險對策117第十八章 項目綜合評價說明120第十九章 附表121主要經濟指標一覽表121建設投資估算表122建設期利息估算表123固定資產投資估算表124流動資金估算表124總投資及構成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126營業收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估算表128固定資產折舊費估算表129無形資產和其他資產攤銷估算表129利潤及利潤分配表130項目投資現金流量表131借款還本付息計劃表132建筑工程投資一覽表133項目實施進度計劃一覽表134主要設備購置一覽表135能耗分析一覽表135報告說明根據GMI報告
6、,2020年全球舷外機在商用領域的銷量為11.83萬臺,市場規模為17.52億美元。隨著舷外機輸出功率和效率的提高,舷外機所能配套的船體越來越大,商業用途越來越廣泛。2027年全球舷外機銷量預計將達到14.75萬臺,市場規模預計將增長至25.69億美元。根據謹慎財務估算,項目總投資38514.59萬元,其中:建設投資29778.44萬元,占項目總投資的77.32%;建設期利息332.99萬元,占項目總投資的0.86%;流動資金8403.16萬元,占項目總投資的21.82%。項目正常運營每年營業收入79800.00萬元,綜合總成本費用64152.85萬元,凈利潤11447.56萬元,財務內部收益
7、率22.66%,財務凈現值18121.16萬元,全部投資回收期5.47年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產業政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目背景分析一、 行業發展趨勢隨著全球經濟的不斷發展,居民消費結構也進
8、一步升級,產品開始往輕量化、功能多樣化等方向發展。2021年,全球經濟復蘇,其中主要經濟體美國GDP達到23.04萬億美元、中國GDP達到17.73萬億美元,同比分別增長5.7%和8.1%。根據國家統計局數據,2021年,中國社會消費品零售總額44.08萬億元,同比增長12.5%。隨著居民消費水平升級,下游用戶對舷外機的產品設計和用戶體驗日益注重,特別是對產品的運行降噪和操作便捷性方面的輕量化設計需求以及提升用戶體驗的功能多樣性需求越來越多,致使舷外機產品呈現輕量化、功能多樣化發展趨勢。受益于我國經濟快速增長和居民休閑娛樂習慣的改變,中國成為全球主要舷外機市場增速最快的國家之一。同時,隨著以百
9、勝動力和杭州海的等為代表的國產舷外機品牌的崛起,國產替代逐漸成為國內舷外機行業發展主流趨勢之一,國產替代市場空間廣闊。在國家鼓勵國產設備進口替代的大背景下,中國有望迎來國產舷外機企業繁榮發展的新階段,國產頭部企業將享有行業高速增長以及國產替代的雙重紅利,并獲得更高的市場份額,行業集中度將進一步提升。隨著“工業4.0”時代的到來以及中國制造2025國家戰略的制定,舷外機行業順應工業4.0智能制造發展趨勢。通過生產制造的智能化、信息化及自動化升級改造,可有效提高生產效率和產品質量,降低生產成本。同時,生產線的智能化、自動化升級也是現代制造企業快速響應并實現大批量多樣化產品柔性生產的必然選擇。在終端
10、用戶需求多元化等因素的推動下,舷外機產品訂單呈現多規格、多批次等特征,生產復雜程度持續提升。因此,為快速響應客戶的多樣化需求,行業內企業將逐步提升生產智能化和柔性化水平。伴隨著全球水上運動和休閑娛樂的不斷盛行,并受全球各國對環境保護重視程度日益加深以及我國“碳達峰、碳中和”政策的影響,當前全球舷外機產品向四沖程中大馬力、新能源等方向發展的趨勢日漸明顯。具體表現如下:隨著休閑游艇、豪華游艇等大型船舶對于舷外機需求增加,中大馬力舷外機的市場需求在穩步上升,同時由于直接燃油噴射技術的顯著提升,中大馬力舷外機正朝著更高可靠性和更少排放的趨勢發展。同時,由于四沖程發動機的燃燒更為充分,四沖程舷外機排放更
11、少且更加環保,目前全球主要舷外機企業都有性能先進的四沖程汽油舷外機投放市場且銷量比重在逐年增加。隨著環保要求的日益提高,四沖程舷外機需求亦越來越大。隨著電動化趨勢的到來,電動汽車的滲透率逐漸提升,電動舷外機也受到廣泛關注。電動舷外機因其零污染、超靜音等特點,滿足旅游景區、森林公園、養殖場等特殊水域以及垂釣等娛樂活動的需求,穩步發展。隨著直流無刷電動機技術以及高能量密度電池技術的突破,電動舷外機功率越來越大,應用范圍亦將越來越廣。通過多年的技術引進和消化吸收,國內通機廠商不斷提升整體研發水平和生產制造能力,其中國內部分企業已掌握了通機產品的核心技術,掌握了自主研發和技術創新能力,不斷提高產品檔次
12、與附加值,從而不斷增強企業盈利能力。近年來,通機行業企業不斷通過技術改進降低能源和原材料消耗,并積極提升工藝技術,采用新型節能、自動化設備以及信息化技術提升生產效率,同時加強新品研發、不斷提升品牌附加值,實現產業升級。二、 行業面臨的機遇和挑戰1、行業面臨的機遇(1)國家產業政策大力支持舷外機屬于船艇的重要零配件。2019年10月30日,發改委修訂了產業結構調整指導目錄(2019年本),明確將“游艇開發制造及配套產業”列入鼓勵類產業目錄。2021年3月14日,全國人大審議通過了中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要,提出了立足產業規模優勢、配套優勢和部分領域先
13、發優勢,鞏固提升船舶等領域全產業鏈競爭力,從符合未來產業變革方向的整機產品入手打造戰略性全局性產業鏈。同時,培育先進制造業集群,推動船舶與海洋工程裝備等產業創新發展。國家對船舶行業的支持將增加舷外機的需求,促進舷外機行業的發展。(2)國內舷外機市場處于發展初期,國產替代需求不斷增強受我國消費習慣和消費能力等因素的影響,國內舷外機市場尚處于發展初期。隨著我國國民經濟的不斷發展和居民生活品質的不斷提高以及國家政策對休閑旅游的有力支持,舷外機配套產品將逐漸成為大眾休閑娛樂的必備工具,未來增長空間較大,中國已成為全球主要舷外機市場增速最快的國家之一。同時,隨著以百勝動力等為代表的國產舷外機企業的崛起,
14、國產替代逐漸成為國內舷外機行業發展主流趨勢之一,國產替代市場空間廣闊。一方面,根據中國海關進出口數據,2020年中國舷外機進口金額達到2.03億美元,進口替代空間較大。另一方面,在公務及軍事領域,目前我國中大馬力軍用舷外機主要使用海外品牌舷外機,隨著國內舷外機企業的崛起,中大馬力軍用舷外機亦將逐漸實現國產替代與自主可控。在國家鼓勵國產設備進口替代的大背景下,中國有望迎來國產舷外機企業繁榮發展的新階段,國內舷外機頭部企業將享有行業高速增長以及國產替代的雙重紅利。(3)中大馬力需求旺盛,國產品牌打破海外壟斷隨著休閑游艇、豪華游艇等大型船舶對于舷外機需求增加,中大馬力舷外機的市場需求在穩步上升,同時
15、由于直接燃油噴射技術的顯著提升,中大馬力舷外機正朝著更高可靠性和更少排放的趨勢發展。根據GMI報告,相比于小馬力舷外機,中大馬力舷外機市場空間增長較快,2021年全球中大馬力舷外機市場空間為78.26億美元,預計到2027年全球中大馬力舷外機市場空間將達到105.23億美元,市場空間廣闊。由于國內舷外機企業起步相對較晚,中大馬力舷外機產品長期處于海外企業壟斷格局。隨著國內舷外機企業的技術進步和生產制造能力提升,國內舷外機企業已逐步打破海外企業在中大馬力的壟斷格局。未來隨著國內舷外機企業的進一步發展和全球中大馬力舷外機需求的提升,國內舷外機行業將迎來快速增長階段。(4)電動化趨勢明顯,新需求增長
16、迅速受全球各國對環境保護重視程度日益加深以及我國“碳達峰、碳中和”政策的影響,當前全球舷外機產品向新能源等方向發展的趨勢日益明顯。電動舷外機因其零污染、超靜音等特點,滿足旅游景區、森林公園、養殖場等特殊水域以及垂釣等娛樂活動的需求,穩步發展。隨著直流無刷電動機技術以及高能量密度電池技術的突破,電動舷外機功率越來越大,應用范圍亦將越來越廣。根據GMI報告,相比于柴油舷外機和汽油舷外機,2021年至2027年期間電動舷外機銷量增速最快。因此,全球舷外機企業將受益于舷外機電動化發展趨勢,在電動舷外機領域迎來快速發展階段。2、行業面臨的挑戰作為以出口為主的行業,受進口國政治經濟穩定的影響程度較大,近年
17、來,部分國家存在政治、經濟動蕩或一定程度的外匯管制。若相關國家的政治、經濟不穩定的情形進一步加劇,亦或外匯管理等金融政策、相關產業及國際貿易政策等發生不利變化,將影響整個行業的總體需求,從而影響整個行業的盈利穩定性。三、 進入本行業的主要壁壘1、綜合技術壁壘舷外機產品主要在江、河、湖、海使用,對產品的可靠性和安全性要求很高,從產品設計、零部件制造、裝配到整機,都有嚴格的技術要求。舷外機產品的研發和生產是一個系統工程,包括動力、傳動、推進、操控及防腐等各方面的研發,以及廢氣排放、噪聲控制、耐久性、安全性、舒適性等驗證環節。由于大馬力舷外機對于發動機各項性能要求更為嚴格,需要通過長時間的研發與試驗
18、,被美日等發達國家長期壟斷。因此,領先的舷外機企業在產品研發、生產工藝和質量控制等方面經過長期積累和沉淀,形成了較高的技術壁壘。2、企業品牌壁壘舷外機產品主要面向終端消費者,品牌是消費者選擇的重要因素之一。行業品牌影響力較強的企業主要是通過長期市場競爭、整合與沉淀形成了品牌優勢,國際知名品牌企業包括日本雅馬哈和美國水星等,國內知名品牌企業包括百勝動力和杭州海的等。新進入者和市場份額較低者短期內很難通過產品實際銷售業績和運行紀錄證明產品的穩定性和可靠性,難以獲得消費者認可。3、出口認證壁壘我國舷外機產品的部分出口國家和地區對于舷外機產品的環保、節能、安全等方面制定了較為嚴格的要求,整機產品必須通
19、過相應性能認證才能進入當地市場進行推廣和銷售?,F階段,國產舷外機產品進入北美、歐洲市場必須滿足美國EPA、歐盟CE等認證要求,該等認證標準要求高、費用貴、周期長,新進入企業很難在短期內取得相關認證。4、規模效應壁壘舷外機行業具有一定的規模效應,具備較大的生產規模的行業內企業具有采購、成本、市場和研發等方面的優勢。采購和成本方面,具有一定規模的企業對于上游供應商具有較強的議價能力,可以在一定程度上控制和降低原材料的采購成本;市場方面,規模較大的企業具備更好的組織生產和訂單交付能力,從而可以更好的吸引和服務優質客戶,維護客戶關系;研發方面,具有一定規模的企業能夠承擔高額研發投入,以保持產品持續的競
20、爭優勢。因此,行業新進入企業一般短期內難以形成規?;a,面臨一定的規模效應壁壘。5、資金壁壘我國舷外機行業處于成長階段,市場需求的不斷變化以及競爭加劇對企業采用新型工藝技術及先進生產設備提出了更高的要求。一方面,為了不斷提升產品以及品牌附加值,企業需要不斷增加在技術研發方面的資金投入。另一方面,隨著智能制造及工藝要求的提升,企業需要不斷加大對先進生產設備的投入。因此,行業后續發展的資金門檻將不斷抬升。四、 打造科教創新明星城深入實施創新驅動發展戰略,健全鼓勵支持科技創新的體制機制,打造“一核多區”“一帶多園”的高質量創新一體化布局,圍繞優勢產業鏈精準布局創新鏈,營造產業創新發展良好生態,打響
21、“科技新長征”常州創新品牌,不斷提升科技實力、創新能力和產業核心競爭力,全力建設長三角產業科技創新中心。(一)提升產業技術創新能力培育壯大科技型企業集群。強化企業技術創新主體地位,實施新一輪“十百千”創新型企業培育工程、領軍型科技企業培育計劃、高新技術企業倍增計劃、企業研發機構高質量提升行動,打通“初創企業科技型中小企業高新技術企業瞪羚企業獨角獸企業上市企業”躍升路徑,支持有條件企業組建重大科技創新平臺,承擔國家、省重大科技項目。到2025年,高新技術企業超5000家,領軍型科技企業達90家,獨角獸(或潛在獨角獸)企業達50家。(二)做優做強創新載體平臺做強常州科教城“創新之核”。加快常州科教
22、城新一輪發展,推進省智能裝備產業技術創新中心等重大平臺載體建設,持續強化研發創新、企業孵育、科技服務功能。建立健全常州科教城與各轄市(區)和省級以上開發區的協作機制,推動常州科教城創新創業要素向全市輻射溢出。推進科教新城建設,打造長三角知名的“科創走廊”。支持常州科教城加快建設國家級科技服務業集聚區,打造國際合作先行區、創新創業引領區、科技服務核心區、未來產業集聚區、產教融合示范區。(三)構建一流創新創業生態優化創新政策環境。強化實施創新驅動戰略頂層設計,制定實施一攬子提升創新核心地位的政策措施,市區兩級設立400億元創新發展資金,撬動形成2000億元以上投資規模。全面落實企業研究開發費用加計
23、扣除、高新技術企業所得稅及獎勵、科研儀器設備加速折舊等政策,推動創新鏈各環節各類政策銜接配套。加強創新產品、創新服務公共采購、商業化前采購和消費激勵等需求側政策的探索與應用。深化科技管理體制改革,建立創新政策法規的跨部門協調機制和綜合評價機制。持續辦好常州市創新創業大賽,探索網上遠程創業大賽模式和社會化辦賽模式。(四)創新人才發展機制創新人才培育招引機制。突出招才引智和招商引資并舉,鼓勵設置面向海外優秀人才的特聘崗位,探索新型引才機制和方式。突出高校人才源頭培養,積極引進一批國內外知名高校,大力支持在常高校人才隊伍建設和學科建設,著力提升在常院校畢業生留常率,2025年留常就業率提高到50%以
24、上,引進高校畢業生30萬名以上;對列入雙一流專業院系培養計劃的重點專業,在院士等高層次人才和學科團隊引進方面實施“一事一議”。(五)實施十大人才工程實施頂尖人才工程。聚焦解決“卡脖子”問題,聚焦自主可控技術,重點引進掌握關鍵核心技術、擁有核心競爭力,能填補國內空白或達到國內頂尖水平的戰略科學家、學術帶頭人、卓越管理者等國內外頂尖人才團隊。到2025年,新引進頂尖人才(團隊)50個,領軍型創新創業人才項目1000個。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能
25、力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第二章 緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱常州舷外機項目(二)項目投資人xx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx園區。二、 編制原則1、堅持科學發展觀,采用科學規劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業的現有格局和未來發展方向,優化設備選型和工藝方案,使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資
26、金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規定的排放標準。三、 編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規劃;2、項目建議書或項目建設單位規劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。四、 編制范圍及內容1、項目背景及市場預測分析;2、建設規模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節能;6、環境保護、勞動安全、衛生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。五、 項目建設背景娛樂領域是舷外機最大的下游應
27、用市場,隨著全球經濟增長和人均可支配收入增加,舷外機的銷售呈上升趨勢。根據GMI報告,2020年全球舷外機在娛樂領域的銷量為63.96萬臺,市場規模約為66.83億美元。2027年全球舷外機銷量預計將達到78.54萬臺,市場規模預計將增長至96.62億美元。綜合實力顯著增強。經濟運行穩中有進,地區生產總值達7805.3億元,年均增長7%左右,總量是“十二五”期末的1.48倍,綜合實力位居全國26位;人均地區生產總值達2.4萬美元左右,是“十二五”期末的1.42倍,位居全國前10位;一般公共預算收入達616.6億元,是“十二五”期末的1.3倍,位居全國前30位;工業一般納稅人銷售達1.3萬億元,
28、是“十二五”期末的1.56倍。經濟結構不斷優化,三次產業結構優化為2.1:46.3:51.6;智能制造裝備、新材料、新一代信息技術等產業保持較好發展態勢,戰略性新興產業十大產業鏈占比達到45%左右,工業強基工程項目數全國地級市第一;金融支持實體經濟能力加強,金融機構各項貸款余額突破1萬億元,上市公司累計達到71家,國內上市公司數量位居全國城市20強;常州國家農業科技園區獲批,農業基本現代化建設水平位列全省第一方陣;消費成為經濟增長第一拉動力,社會消費品零售總額突破2400億元,年均增長7%左右;旅游總收入超過1200億元,年均增長13%左右,穩居全省第一方陣。創新驅動成效明顯。蘇南國家自主創新
29、示范區和創新型城市建設扎實推進,國家創新型城市創新能力指數列全國地級市第三,常州科教城榮獲中國最佳創新園區第一名,武進獲批全國首批雙創示范基地,江蘇中關村科技產業園獲批省級高新區。全市累計新增省級以上研發機構229家,引進國家級人才工程項目22人、省“雙創人才”182人、市“龍城英才”計劃創新創業團隊1194個;每萬名勞動者中高技能人才數達1210人,位居全省第一;中國阿爾伯特大獎第一人花落常州。預計全社會研發經費支出占GDP比重提升至3%,科技進步貢獻率達65.8%。高新技術企業達到2400家左右,高新技術產業產值比重達到48%左右,萬人發明專利擁有量達到40.19件。人民生活更加富足。超額
30、完成城鄉居民收入比2010年翻一番目標任務,城鎮、農村居民人均可支配收入分別超過6萬元、3.2萬元,分別是“十二五”期末的1.4倍、1.46倍,城鄉居民收入比縮小到1.87。城鎮新增就業累計突破50萬人,扶持創業4.4萬人,城鎮登記失業率控制在3%以下。脫貧攻堅取得顯著成效,年人均可支配收入1萬元以下建檔立卡低收入人口全部脫貧,“兩不愁三保障”較好解決,茅山老區幫扶、“陽光扶貧”深入推進,經濟薄弱村集體經濟年穩定收入達100萬元以上。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx園區,占地面積約98.00畝。(二)建設規模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套舷外機的生產能力。(三)項目
31、實施進度本期項目建設期限規劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資38514.59萬元,其中:建設投資29778.44萬元,占項目總投資的77.32%;建設期利息332.99萬元,占項目總投資的0.86%;流動資金8403.16萬元,占項目總投資的21.82%。(五)資金籌措項目總投資38514.59萬元,根據資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)24923.23萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額13591.36萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業收入(SP):79800.00萬元。2、年
32、綜合總成本費用(TC):64152.85萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):11447.56萬元。4、財務內部收益率(FIRR):22.66%。5、全部投資回收期(Pt):5.47年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):30813.67萬元(產值)。(七)社會效益通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業升級發展,為社會提供更多的就業機會。另外,由于本項目環保治理手段完善,不會對周邊環境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的
33、社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積65333.00約98.00畝1.1總建筑面積113722.681.2基底面積38546.471.3投資強度萬元/畝284.592總投資萬元38514.592.1建設投資萬元29778.442.1.1工程費用萬元25393.662.1.2其他費用萬元3556.672.1.3預備費萬元828.112.2建設期利息萬元332.992.3流動資金萬元8403.163資金籌措萬元38514.593.1自籌資金萬元24923.233.2銀行貸款萬元13591.364營業收入萬元79800.00正常運營年份5總成本費用萬元64
34、152.856利潤總額萬元15263.427凈利潤萬元11447.568所得稅萬元3815.869增值稅萬元3197.7610稅金及附加萬元383.7311納稅總額萬元7397.3512工業增加值萬元24598.9013盈虧平衡點萬元30813.67產值14回收期年5.4715內部收益率22.66%所得稅后16財務凈現值萬元18121.16所得稅后第三章 市場預測一、 市場需求及行業發展前景1、全球舷外機市場根據國際市場研究機構GMI的報告,在銷量方面,2020年全球舷外機銷量為83.47萬臺,2027年預計將達到102.76萬臺,2021年至2027年復合年均增長率為3.08%;在營收方面,
35、2020年全球舷外機市場規模為91.05億美元,2027年預計將達到131.91億美元,2021年至2027年復合年均增長率為5.04%。全球舷外機市場空間廣闊,隨著全球經濟的增長、個人居民收入的增加以及個人消費習慣的改變,全球舷外機市場增長趨勢穩定。根據GMI報告,2020年全球舷外機在娛樂領域、商業領域及軍事領域的行業市場規模分別為66.83億美元、17.52億美元及6.69億美元,占比分別為73.41%、19.24%和7.35%;預計到2027年將分別達到96.62億美元、25.69億美元及9.59億美元,占比分別為73.25%、19.48%和7.27%。2021年至2027年,全球舷外
36、機在娛樂領域、商業領域及軍事領域的復合年均增長率分別為5.01%、5.21%及4.85%。在娛樂領域,舷外機主要用于休閑垂釣、休閑航海、休閑水上運動等。游艇是舷外機主要配套的下游產品之一,隨著戶外和水上娛樂活動越來越盛行,消費者對游艇需求也越來越大,全球游艇行業近年來呈現規模擴張趨勢。根據中國船舶工業行業協會報告,全球休閑娛樂船舶市場規模將從2021年的164億美元增長至2027年的236億美元,復合年均增長率約為6.20%。受益于下游休閑娛樂游艇市場快速增長,全球娛樂領域舷外機將穩步增長。娛樂領域是舷外機最大的下游應用市場,隨著全球經濟增長和人均可支配收入增加,舷外機的銷售呈上升趨勢。根據G
37、MI報告,2020年全球舷外機在娛樂領域的銷量為63.96萬臺,市場規模約為66.83億美元。2027年全球舷外機銷量預計將達到78.54萬臺,市場規模預計將增長至96.62億美元。在商業領域,舷外機主要用于漁業捕撈、水上交通及航道維護等。根據聯合國糧食及農業組織發布2020年世界漁業和水產養殖狀況報告,全球水產品總產量(不包括水生植物)有望從2018年的1.79億噸增加至2030年的2.04億噸,同比增長15%,全球漁業與水產養殖處于一個穩步增長階段。受益于下游商業運營領域穩步增長,全球商業領域舷外機亦將穩步增長。根據GMI報告,2020年全球舷外機在商用領域的銷量為11.83萬臺,市場規模
38、為17.52億美元。隨著舷外機輸出功率和效率的提高,舷外機所能配套的船體越來越大,商業用途越來越廣泛。2027年全球舷外機銷量預計將達到14.75萬臺,市場規模預計將增長至25.69億美元。在公務及軍事領域,舷外機主要用于軍隊近海登陸、水上偵察、水上執法和應急救援等場景,是國防現代化的必備裝備。軍用領域下游客戶主要為工程部隊、海軍、水上警察、邊防武警、海關等,該等客戶主要需求為中大馬力舷外機。隨著全球各國國防現代化標準持續提升,軍用中大馬力舷外機需求逐年增加。根據GMI報告,2020年全球軍用舷外機銷量為7.68萬臺,市場規模為6.69億美元。全球主要軍費支出大國不斷增加海軍開支以加強其沿海安
39、全,有效拉動了軍用舷外機的需求。同時,全球舷外機制造商也正在開發和定制專為軍事用途設計的舷外機。2027年全球軍用舷外機銷量預計將達到9.47萬臺,市場規模預計將達到9.59億美元。根據GMI報告,2020年全球小馬力、中大馬力舷外機市場規模分別為18.58億美元、72.47億美元,占比分別為20.40%和79.60%,中大馬力舷外機市場規模占比較大。2021年至2027年,全球小馬力、中大馬力舷外機市場規模復合年均增長率分別為5.00%與5.06%。全球舷外機市場朝著能夠驅動休閑游艇、豪華游艇等方向發展,大馬力化趨勢較為顯著。根據GMI報告,2020年全球汽油舷外機、柴油舷外機及電動舷外機市
40、場規模分別為79.56億美元、10.30億美元及1.19億美元,占比分別為87.38%、11.32%及1.30%。預計到2027年,全球汽油舷外機、柴油舷外機及電動舷外機市場規模將達到113.89億美元、16.20億美元及1.82億美元,占比分別為86.34%、12.28%及1.38%,復合年均增長率分別為4.90%、6.30%及5.90%。汽油舷外機是全球舷外機消費市場的主流機型。柴油舷外機售價高,但憑借其具有較高安全性及燃油經濟性等特點,在特殊領域具有一定市場空間。2、中國舷外機市場根據GMI報告,在銷量方面,2020年中國市場舷外機銷量為3.79萬臺,2027年預計將達到5.89萬臺,2
41、021年至2027年復合年均增長率為6.57%,大幅高于全球3.08%的復合年均增長率;在營收方面,2020年中國舷外機市場規模為2.28億美元,2027年預計將達到4.24億美元,2021年至2027年復合年均增長率為8.91%,亦大幅高于全球5.04%的復合年均增長率。受益于我國經濟快速增長和居民休閑娛樂習慣的改變,中國成為全球主要舷外機市場增速最快的國家之一。同時,隨著以百勝動力和杭州海的等為代表的國產舷外機品牌的崛起,國產替代逐漸成為國內舷外機行業發展主流趨勢之一,國產替代市場空間廣闊。一方面,根據中國海關進出口數據,2020年中國舷外機進口金額達到2.03億美元,進口替代空間較大。另
42、一方面,在公務及軍事領域,目前我國中大馬力軍用舷外機主要使用海外品牌舷外機,隨著國內舷外機企業的崛起,中大馬力軍用舷外機亦將逐漸實現國產替代與自主可控。在國家鼓勵國產設備進口替代的大背景下,中國有望迎來國產舷外機企業繁榮發展的新階段,國內舷外機頭部企業將享有行業高速增長以及國產替代的雙重紅利。二、 行業發展概況及發展趨勢舷外機行業上游為制造原材料及零配件,包括鋼材、有色金屬、內燃機、齒輪箱、推動器、電動機等。舷外機產業鏈下游涉及船舶行業,主要應用于游艇、帆船等領域,可用于休閑娛樂、商業運營及軍事海事等活動。隨著全球經濟的增長、個人居民收入的增加以及個人消費習慣的改變,全球舷外機市場增長趨勢穩定
43、。近年來,隨著我國水上旅游休閑業的發展以及國家對海洋權益的重視,我國各級政府部門對船艇相關產業的發展給予了較大的政策支持,如國家發改委將歸屬于船艇產業的豪華游艇、豪華郵輪、海洋監管船及小水線面雙體船等高性能船舶列為鼓勵類項目;工業和信息化部提出培育豪華游艇、旅游觀光艇、公務艇等品牌產品;國務院也提出積極發展海洋旅游,支持郵輪游艇等旅游裝備制造國產化,積極發展郵輪游艇旅游。在政策的引導下,我國游艇行業將迎來快速發展階段。 三、 通機行業基本情況在歐美等發達國家地區,通機產品已廣泛進入家庭,成為家庭消費類工具產品,產品需求量大、更換周期短,市場需求較為穩定。在亞非拉等其他發展中國家,由于國家電力基
44、礎設施建設不完善以及機械化率提高的發展趨勢,亦對通機產品產生了較大需求。21世紀以來,我國通機產品技術不斷普及和應用,已作為配套動力廣泛應用于發電機組、水泵、小型工程機械等涵蓋工業、農業、交通運輸業、搶險救災等多個與國民經濟密切相關的領域。我國通機產品社會保有量較高且不斷更新換代,隨著技術進步帶來的未來市場空間,將帶動通機行業持續健康發展。第四章 選址分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發展潛力。二、 建設區基本情況常州位于北緯3109至3204、東經119
45、08至12012,地處江蘇省南部、長三角腹地,東與無錫相鄰,西與南京、鎮江接壤,南與無錫、安徽宣城交界,與上海、南京兩大都市等距相望,區位條件優越。常州是一座有著3200多年歷史的文化古城。春秋末期(前547年),吳王壽夢第四子季札封邑延陵,開始了長達2500多年有準確紀年和確切地名的歷史。西漢高祖五年(前202年)改稱毗陵。西晉武帝太康二年(281年),改置毗陵郡。自此,常州歷朝均為郡、州、路、府治所,曾有過延陵、毗陵、毗壇、晉陵、長春、嘗州、武進等名稱,隋文帝開皇九年(589年)始有常州之稱。于1949年設市?,F轄金壇、武進、新北、天寧、鐘樓5區,代管溧陽市1個縣級市,共有36個鎮、25個
46、街道??偯娣e43.85萬公頃,其中陸地面積36.18萬公頃、水域面積7.33萬公頃;耕地面積14.82萬公頃。2020年末全市戶籍總人口386.63萬人,增長0.4%。其中男性189.26萬人,增長0.2%;女性197.37萬人,增長0.6%。戶籍人口出生率7.6,死亡率7.9,人口自然增長率-0.3。常州境內名勝古跡眾多,歷史文化名人薈萃。風景名勝、歷史古跡有圩墩村新石器遺址、春秋淹城遺址、天寧寺、紅梅閣、文筆塔、北宋藤花舊館、蘇東坡艤舟亭、太平天國護王府遺址、瞿秋白紀念館、中華恐龍園、溧陽天目湖旅游度假區、金壇茅山風景區、動漫嬉戲谷主題公園、東方鹽湖城、華夏寶盛園等等。目前共有省級以上旅游
47、度假區4家,其中國家級旅游度假區1家;國家A級景區32家,其中5A級旅游區3家,4A級旅游區8家。歷史名人有吳公子季札,昭明文選作者蕭統,抗倭英雄唐荊川,南田三絕惲格(號南田),常州三杰瞿秋白、張太雷、惲代英,數學家華羅庚,實業家劉國鈞,書畫家劉海粟等。主要特產有蘿卜干、大麻糕、芝麻糖、溧陽風鵝、野山筍、溧陽水芹、南山板栗、長蕩湖螃蟹、常州梳篦、磚刻屏、景泰藍掐絲工藝畫、亂針繡、中國彩絨畫、留青竹刻、金壇刻紙。率先基本實現現代化,高水平建成工業智造、科教創新、文旅休閑、宜居美麗、和諧幸福明星城。經濟高質量發展邁上新的大臺階,人均地區生產總值達到發達經濟體水平,基本實現新型工業化、信息化、城鎮化
48、、農業農村現代化,率先實現交通運輸現代化,建成現代化經濟體系,進入創新型城市前列,基本建成江蘇交通中軸樞紐,成為國際先進制造業基地;基本實現市域治理現代化,建成法治政府、法治社會;率先實現教育現代化、衛生健康現代化,建成體育強市,文化軟實力全面增強,市民素質和社會文明程度達到新高度;共同富裕率先取得實質性重大進展,城鄉區域發展和居民生活水平均衡度持續領先;基本實現人與自然和諧共生的現代化,生態環境質量、資源能源集約利用、綠色發展國內領先,“強富美高”新常州的現代化圖景成為現實。經濟高質量發展邁上新臺階。地區生產總值突破1萬億元,一般公共預算收入突破800億元。經濟結構更加優化,現代化經濟體系建
49、設取得明顯進展,制造業增加值占地區生產總值比重穩定在43%左右,培育壯大地標性產業集群,產業基礎高級化、產業鏈現代化水平顯著提升,基本實現交通運輸現代化,形成開放型經濟新優勢,初步建立實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展的現代產業體系。創新能力顯著提升,研發經費支出占地區生產總值比重達到3.5%,高新技術產業產值占規模以上工業總產值比重達到50%,科技進步貢獻率達到70%以上。人民生活品質得到新改善。公共服務產品共建能力和共享水平進一步增強,“八個更”取得更大進展。城鄉居民收入增速高于經濟增速,全體居民人均可支配收入突破7萬元。實現更充分更高質量就業,城鎮新增就業突破50萬人,城鎮調
50、查失業率控制在5%以內?;竟卜站然讲粩嗵岣?,義務教育優質均衡比例達到85%以上,居民健康素養達到國內先進水平,市域社會治理特別是基層治理水平明顯提高。美麗常州建設展現新面貌。資源利用更加節約高效,生態環境治理明顯改善,生活垃圾分類全面實施,城鄉人居環境品質顯著提升,PM2.5濃度低于38微克立方米,空氣質量優良天數比例達到78%以上,地表水國考斷面水質達到或優于類比例達到考核要求,力爭在“十四五”中后期碳排放達峰,國土空間開發保護格局不斷優化,開發強度得到合理控制。社會文明程度達到新水平。社會主義核心價值觀深入人心,常州精神凝聚力持續彰顯,社會文明測評指數全國領先。文化強市建設取得
51、新進展,公共文化服務體系更加健全,文化品牌標識度愈加彰顯,人民精神文化生活不斷邁上新臺階;文化產業發展提質增效,占地區生產總值比重達到6%以上。深化改革開放取得新進展。全面深化改革繼續走在全省前列,經濟體制改革發揮牽引作用,重點領域和關鍵環節改革深入推進,“暢通辦”品牌打響,躋身全國最優營商環境城市行列。開放型經濟質量和水平持續提升,高水平全面開放格局進一步確立,“一帶一路”交匯點建設縱深推進,打造新時代對外開放新高地。三、 建設國際化智造名城(一)打造工業智造明星城堅持以高端化、智能化、綠色化、服務化、品牌化為引領,搶抓新工業、新能源、新基建、新動能機遇,培育具備國際競爭力的先進制造業集群,
52、推動先進制造業與現代服務業深度融合發展,構筑數字經濟集聚發展新優勢,全力推進高質量工業智造明星城建設。1、建設具有國際競爭力的先進制造業基地壯大先進制造業集群。統籌主導產業壯大、新興產業培育、傳統產業升級與未來產業布局,培育壯大高端裝備、綠色精品鋼、汽車及核心零部件、新一代信息技術、新材料、新能源、電力裝備、軌道交通、生物醫藥及新型醫療器械、新型紡織服裝等十大先進制造業集群。建立健全集群培育推進機制,實施“一群一策”,打造一批大中小企業創新協同、產能共享、供應鏈互通平臺,推進實施工業強基固本、集群短板突破、質量品牌提檔升級等行動,培育一批世界頂尖產品、全國知名品牌,促進集群價值鏈整體躍升。到2
53、025年,高端裝備、新能源、新材料等集群發展力爭達到國際先進水平,全市工業規??偭苛幫黄?萬億元。2、推動先進制造業與現代服務業深度融合促進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸。以產業升級需求為導向,大力發展產業金融、現代物流、檢驗檢測認證、軟件及工業設計等生產性服務業。提升服務業技術創新能力,打造一批面向服務領域的共性技術聯合開發和推廣平臺,促進人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈等新技術研發及其在服務領域的轉化應用,推動服務業數字化、智能化。鼓勵發展新業態新模式,積極開發個性化專業服務產品,促進精準服務、體驗服務、聚合服務等新模式推廣應用。實施生產性服務業集聚區提升發展行動、重點服務業企業培
54、育計劃,到2025年培育省級生產性服務業集聚示范區15家左右,培育形成市級重點服務業集聚區30家以上。3、建設數字經濟強市培育壯大數字經濟核心產業。實施數字產業倍增計劃,重點發展新型電子、集成電路、工業和能源互聯網等特色優勢產業,培育5G、大數據、物聯網、云計算、人工智能、區塊鏈及數字終端產業鏈。深入實施工業互聯網創新工程,構建若干行業領先的工業互聯網平臺,培育壯大重點行業應用場景,高水平推進長三角基礎制造業一體化工業互聯網公共服務平臺、國家健康醫療大數據常州中心、航天云網工業大數據平臺、常州工業互聯網研究院等建設,爭取設立國家工業互聯網數據交換中心。加快數字經濟領域特色產業創新基地建設,支持
55、常州高新區、武進高新區、西太湖科技產業園打造國家數字經濟建設示范區,支持常州科教城、創意產業園、大數據產業園等建設數字經濟創新試驗區,支持智慧健康云打造省健康醫療大數據核心云平臺。4、建設更高水平產業園區探索體制機制創新。全面推進“多規合一”,以省級以上開發區為主體,對小而散的各類鄉鎮工業園進行整合。支持有條件的開發區在境外建設產業集聚區。理順開發區管理職能,按照“精簡、統一、高效”原則,推動開發區實行大部制、扁平化管理,推進“管委會+投資公司”運營模式,推廣“園區+社區”“房東+股東”方式集聚孵化新興產業、高科技企業。完善規劃環評、能評、文物保護評估等一攬子區域評估機制。四、 項目選址綜合評
56、價項目選址區域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區,所以,從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可
57、根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規范5、在設計中盡量優先選用當地地方標準圖集和技術規定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規范和規程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全
58、按照現代化企業建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規范(GB500112010)的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面
59、工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積113722.68,其中:生產工程77651.87,倉儲工程17739.08,行政辦公及生活服務設施10402.72,公共工程7929.01。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程
60、類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19658.7077651.879821.251.11#生產車間5897.6123295.562946.381.22#生產車間4914.6819412.972455.311.33#生產車間4718.0918636.452357.101.44#生產車間4128.3316306.892062.462倉儲工程10022.0817739.081504.842.11#倉庫3006.625321.72451.452.22#倉庫2505.524434.77376.212.33#倉庫2405.304257.38361.162.44#倉庫2104.643725.2131
61、6.023辦公生活配套2447.7010402.721597.703.1行政辦公樓1591.006761.771038.513.2宿舍及食堂856.693640.95559.194公共工程6552.907929.01678.71輔助用房等5綠化工程7990.23140.60綠化率12.23%6其他工程18796.3090.037合計65333.00113722.6813833.13第六章 發展規劃一、 公司發展規劃(一)戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業,以先進的技術和
62、高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻,同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作,為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合,建立創新引領、合作共贏的模式,再造行業新格局。(三)未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念,充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發展機遇,利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,
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