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        德州多晶硅錠項目投資計劃書_模板范文

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        1、泓域咨詢/德州多晶硅錠項目投資計劃書目錄第一章 緒論7一、 項目概述7二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成9四、 資金籌措方案9五、 項目預期經濟效益規劃目標10六、 項目建設進度規劃10七、 環境影響10八、 報告編制依據和原則11九、 研究范圍12十、 研究結論12十一、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 選址方案15一、 項目選址原則15二、 建設區基本情況15三、 加快動能轉換,構建現代產業體系19四、 項目選址綜合評價22第三章 建筑工程方案分析23一、 項目工程設計總體要求23二、 建設方案23三、 建筑工程建設指標24建筑工程投資一覽表24第四章 S

        2、WOT分析26一、 優勢分析(S)26二、 劣勢分析(W)28三、 機會分析(O)28四、 威脅分析(T)30第五章 運營管理模式34一、 公司經營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度38第六章 發展規劃45一、 公司發展規劃45二、 保障措施49第七章 項目環境影響分析52一、 編制依據52二、 環境影響合理性分析53三、 建設期大氣環境影響分析53四、 建設期水環境影響分析56五、 建設期固體廢棄物環境影響分析57六、 建設期聲環境影響分析57七、 環境管理分析58八、 結論及建議59第八章 原輔材料供應、成品管理61一、 項目建設期原輔材料供

        3、應情況61二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理61第九章 工藝技術方案63一、 企業技術研發分析63二、 項目技術工藝分析66三、 質量管理67四、 設備選型方案68主要設備購置一覽表69第十章 項目節能分析71一、 項目節能概述71二、 能源消費種類和數量分析72能耗分析一覽表73三、 項目節能措施73四、 節能綜合評價74第十一章 組織機構管理75一、 人力資源配置75勞動定員一覽表75二、 員工技能培訓75第十二章 勞動安全生產分析77一、 編制依據77二、 防范措施79三、 預期效果評價83第十三章 投資估算85一、 投資估算的編制說明85二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、

        4、 建設期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十四章 經濟收益分析93一、 經濟評價財務測算93營業收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析98項目投資現金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十五章 招投標方案104一、 項目招標依據104二、 項目招標范圍104三、 招標要求104四、 招標組織方式105五、 招標信息發布1

        5、06第十六章 風險風險及應對措施108一、 項目風險分析108二、 項目風險對策110第十七章 總結說明113第十八章 附表附錄115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129第一章

        6、 緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:德州多晶硅錠項目2、承辦單位名稱:xxx集團有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xx(以選址意見書為準)5、項目聯系人:曹xx(二)主辦單位基本情況公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規范廠務公開的內容、程序、形式,企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展,以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心,堅持戰略導向、問題導向和需求導向,持續深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發展的良性互動。面對宏觀經濟增速放

        7、緩、結構調整的新常態,公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業綜合實力,配合產業供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。經過多年的發展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進,以技術領先求發展的方針。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略,以高

        8、度的社會責任積極響應政府城市發展號召,融入各級城市的建設與發展,在商業模式思路上領先業界,對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 (三)項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約54.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規劃方案根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:xx噸多晶硅錠/年。二、 項目提出的理由光伏制造業屬于資金密集型產業,投資強度大,需要硅片企業具備較強的資金實力。如前所述,低成本是硅片企業的競爭焦點,規?;a則是降低成本的有效手段。為實現規?;a,硅片

        9、企業需要投入大量資金用于購買機器設備和其他固定資產,不斷升級改造設備和技術工藝,淘汰落后產能以建立和鞏固技術、成本優勢,對企業的資金實力要求較高。根據中國光伏行業協會的數據,2021年拉棒和機加環節的設備投資額為5.3萬元/噸,換算成GW投資額約為1.9億元/GW,若加上切片設備、廠房建設以及其他建設施工費用,單GW投資額超過3億元。因此,資金實力是進入硅片行業的重要門檻之一。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資20515.31萬元,其中:建設投資15910.36萬元,占項目總投資的77.55%;建設期利息362.87萬元,占

        10、項目總投資的1.77%;流動資金4242.08萬元,占項目總投資的20.68%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資20515.31萬元,根據資金籌措方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)13109.98萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7405.33萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入(SP):38500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):30706.78萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):5704.46萬元。4、財務內部收益率(FIRR):20.58%。5、全部投資回收期(Pt):6.03年(含

        11、建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):14138.79萬元(產值)。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環境影響本項目生產過程中產生的“三廢”和產生的噪聲均可得到有效治理和控制,各種污染物排放均滿足國家有關環保標準。因此在設計和建設中認真按“三同時”落實、執行,嚴格遵守國家關于基本建設項目中有關環境保護的法規、法令,投產后,在生產中加強管理,不會給周圍生態環境帶來顯著影響。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);

        12、3、工業可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規、規劃;7、項目建設地總體規劃及控制性詳規;8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全

        13、的法規和要求,符合行業相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。九、 研究范圍按照項目建設公司的發展規劃,依據有關規定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。十、 研究結論項目建設符合國家產業政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案

        14、;項目設施對環境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36000.00約54.00畝1.1總建筑面積53101.541.2基底面積19800.001.3投資強度萬元/畝283.922總投資萬元20515.312.1建設投資萬元15910.362.1.1工程費用萬元13822.452.1.2其他費用萬元1681.472.1.3預備費萬元406.442.2建設期利息萬元362.872.3流動資金萬元4242.083資金籌措萬元20515.313.1自籌資金萬元13109.983.

        15、2銀行貸款萬元7405.334營業收入萬元38500.00正常運營年份5總成本費用萬元30706.786利潤總額萬元7605.957凈利潤萬元5704.468所得稅萬元1901.499增值稅萬元1560.5110稅金及附加萬元187.2711納稅總額萬元3649.2712工業增加值萬元12297.7613盈虧平衡點萬元14138.79產值14回收期年6.0315內部收益率20.58%所得稅后16財務凈現值萬元6952.56所得稅后第二章 選址方案一、 項目選址原則節約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二

        16、、 建設區基本情況德州,是山東省地級市,批復確定的中國冀魯交界地區交通樞紐和經濟中心、山東省新能源產業基地??偯娣e10356平方千米。截至2019年,全市下轄2個區、7個縣、代管2個縣級市,城鎮人口304.84萬人,城鎮化率53.03%。德州地處中國華東地區、山東西北部、黃河下游沖積平原,是山東省的西北大門,北接河北省滄州市,南接省會濟南市、聊城市,西鄰河北省衡水市,東連濱州市。德州市為黃河沖積平原,歷史上境內曾有兩次黃河大遷徙,上千次決口,造就了西南高、東北低的地形,基本氣候特點是季風影響顯著,四季分明、冷熱干濕界限明顯。德州是中國太陽城、中國功能糖城、中國優秀旅游城市以及國家交通運輸主樞紐

        17、城市,處于環渤海經濟圈、京津冀經濟圈、山東半島藍色經濟區以及黃河三角洲高效生態經濟區交匯區域。德州扒雞、金絲小棗、保店驢肉、德州黑陶等地方特產馳名海內外,其中,德州扒雞、保店驢肉、樂陵金絲小棗被稱為德州三寶。2016年9月,德州入選“中國地級市民生發展100強”之一。德州市被列為第一批國家新型城鎮化綜合試點地區。2018年重新確認國家衛生城市(區)。2020年10月,被評為全國雙擁模范城(縣)?!笆濉币詠?,綜合實力穩步提升,預計2020年全市生產總值達到3100億元左右;新舊動能加快轉換,“四新”經濟占比、高新技術產業產值占比大幅提高;新型工業化強市三年行動全面啟動,在全省率先實行鏈長制,

        18、加快推進“541”產業體系,制造業為主體的實體經濟持續向好;積極融入京津冀協同發展等國家、省重大發展戰略,發展動力持續增強;城市面貌日新月異,中心城區“四區聯動”格局更加優化;糧食年產量穩定在150億斤以上,脫貧攻堅各項目標任務如期完成;鄉村振興戰略穩步實施,農業農村全面發展;治水治氣治土治廢成效明顯,生態環境質量穩定改善;全面深化改革不斷突破,對內對外開放走深走實;社會主義核心價值觀深入人心,文化事業和文化產業繁榮發展;防范化解重大風險有力有效,新冠肺炎疫情防控取得重大戰略成果;社會事業全面進步,人民生活水平明顯提高,社會持續和諧穩定。五年來,德州經濟社會發展實現歷史性跨越,“十三五”規劃目

        19、標任務即將完成,全面建成小康社會勝利在望,為未來發展奠定了堅實基礎。當今世界正經歷百年未有之大變局,國際環境日趨復雜,不穩定不確定性明顯增加。我國正處于實現中華民族偉大復興的關鍵時期,進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的新階段。我省正在開啟新時代現代化強省建設新征程,各種積極因素加速聚集,將為新一輪發展帶來新的機遇。京津冀協同發展、黃河流域生態保護和高質量發展、省會經濟圈一體化發展等國家、省重大發展戰略疊加;我市交通區位優勢突出,在融入新發展格局中具有通達南北、承接東西的良好條件;產業體系比較完善,農業資源豐富,開放步伐加快,改革紅利加速釋放,經濟結構、體制機制、發展環境

        20、正在發生系統性、整體性重塑,在新發展階段實現更大作為具備良好的基礎和條件。但是,我市發展仍處于全面追趕、爬坡過坎、滾石上山的緊要關口,思想解放不夠、市場主體不強、經濟總量不大、發展質量不高,人均生產總值、財政收入、城鄉居民可支配收入與全國、全省平均水平還有不小差距。外部競爭日趨激烈,新舊動能轉換任務依然艱巨,重點領域關鍵環節改革亟待突破,科技創新支撐高質量發展能力仍然不足,綠色發展面臨較大壓力,民生領域存在短板,社會治理存在弱項?!笆奈濉睍r期經濟社會發展的主要目標。錨定二三五年遠景目標,綜合考慮未來五年國內外發展趨勢和我市發展基礎,著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項,爭先進位、跨越趕超,經過

        21、五年持續奮斗,到二二五年,經濟總量進入全省第二方陣,初步建成“富強、活力、幸福、美麗”的新時代現代化新德州。建設富強新德州。堅持發展第一要務、創新第一動力、“雙招雙引”第一戰場、優化營商環境第一工程不動搖,牢牢把握“高質量發展、加速度趕超”這個主攻方向,推動質量變革、效率變革、動力變革,實現農業由大到強、工業由散到強、現代服務業由弱到強的整體躍升。新動能成為引領經濟發展主引擎,新技術、新產業、新業態、新模式“四新”經濟占比大幅提升,數字產業化、產業數字化、跨界融合化、品牌高端化“四化”取得新成效。傳統動能煥發新活力,產業基礎高級化、產業鏈現代化水平顯著提升,主導產業更具實力、更有潛力。建成現代

        22、農業強市、智造名城、智慧城市、區域物流中心,努力在裝備制造、新能源新材料、現代物流、科教、文化、健康、數字、體育等更多領域、更多方面發力沖刺、建成強市。建設活力新德州。要素活力競相迸發,創新源泉充分涌流。人民群眾創新創造,干部隊伍擔當有為。全面深化改革向縱深推進,體制機制更加靈活。教育資源更加豐富,人才成長更有滋養,成果轉化更為順暢。與國家、省重大戰略深度融合對接,產業聚集、人才聚集、技術聚集,形成良性循環,內陸對外開放新高地建設取得顯著成效,對內對外雙向開放格局基本形成。不斷提升城市的“時尚氣質”和“活力指數”,城市越來越有親和力、凝聚力、吸引力,成為近悅遠來的創新創業寶地。三、 加快動能轉

        23、換,構建現代產業體系堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上,以新型工業化強市建設為目標,堅定不移推進新舊動能轉換,集中培育十大產業,加快發展新動能主導的現代產業體系,積極建設新時代“活力德州、智造名城”。加快建設新型工業化強市。聚焦“541”工業體系,鍛長板、補短板,走出一條以高技術龍頭企業為引領、先進制造業為主體、優勢產業集群為特色的新型工業化路子。大力實施產業鏈提升工程,做實做細鏈長負責制,扎實開展產業鏈圖、技術路線圖、應用領域圖、區域分布圖“四圖作業”,推進“產業聚鏈、龍頭興鏈、項目固鏈、創新引鏈、金融活鏈、數字強鏈”行動,對產業鏈供應鏈各節點各環節進行深入研究。聚焦綠色化工、醫養健康、高端

        24、裝備、農副產品加工等優勢領域,培育一批領航企業,帶動一大批配套企業,精心打造一批空間上高度集聚、上下游緊密協同、供應鏈集約高效的先進制造業基地,梯次推進百億級、五百億級、千億級產業集群。大力實施制造業提升工程,推動新一代信息技術與制造業融合發展,促進產業高端化、智能化、綠色化變革。加大企業動能轉換支持力度,推動現有企業轉型升級。大力實施領軍企業培育工程,重點培育“工業企業50強”“創新型高成長企業50強”,加快培育一批單項冠軍、瞪羚企業、獨角獸企業和專精特新企業,構建形成龍頭企業引領、骨干企業帶動、中小企業支撐的雁陣型發展格局。培育壯大新動能。聚焦高端裝備、新能源與節能環保、新材料、醫養健康、

        25、新一代信息技術五大新興產業,推進鏈式整合、園區支撐、集群帶動、協同發展,以新興產業“增量崛起”主導動能轉換。加速布局新基建,加快第五代移動通信、大數據中心、物聯網、工業互聯網等新型基礎設施建設。積極培育共享經濟、電商經濟、文創經濟、體驗經濟等新型經濟業態,支持企業上云觸網、數字賦能。加快發展數字產業、信創產業,積極發展、超前布局新一代人工智能、前沿新材料、氫能源等未來產業,建設特色數字經濟園區和未來產業先導區。改造提升傳統動能。聚焦綠色化工、紡織服裝、現代高效農業、現代物流、文化旅游五大優勢產業,明確升級路徑,促進傳統動能煥發新生機。建立企業“多投多獎、少投少獎”機制,大力實施技改項目建設帶動

        26、戰略,滾動實施“千項技改”“千企轉型”,加快實現裝備換芯、生產換線、機器換人、園區上線、產鏈上云、集群上網,推進產業智能化、數字化、綠色化“三化”轉型。落實環保、質量、水耗、能耗、安全等國家行業標準和產業政策,依法依規引導企業產能升級,嚴控新增過剩產能。完善精準的企業分類綜合評價體系,持續整治“散亂污”企業。鼓勵企業通過產能置換、指標交易、股權合作等方式兼并重組,引導產業轉型轉產、提質增效。促進企業內涵式發展,提升市場競爭力、財稅貢獻率、安全發展水平。大力發展現代服務業。推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸,支持各類市場主體參與服務供給,加快發展研發設計、現代物流、法律服務、電子商務,推動

        27、現代服務業與先進制造業、現代農業融合共生、協同發展。推動生活性服務業向高品質和多樣化升級,加快發展養老育幼、體育健身、教育培訓、家政物業等服務業,更好滿足人民群眾美好生活需求。大力發展會展經濟,著力促進“會展+”產業發展,打造京津冀魯會展名城。完善金融市場體系,發展普惠金融、消費金融、產業基金等現代金融服務。加快中心城區現代服務業集聚區建設,大力發展服務業新興業態,推動服務業數字化、標準化、品牌化。加強服務業載體建設,培育壯大一批服務業重點園區、重點鎮、重點企業,傾力打造一批服務業特色小鎮,加快建設現代服務業高地。推動產業集約集聚發展。突出培植主導產業,遵循“少而強、特而優、專而精”的思路,全

        28、市集中培育涵蓋一二三產業的十大產業,每個縣(市、區)重點培育23個主導產業,打造一批百億級企業、千億級產業。產業布局適度集中,推動產業鏈上下游企業園區化發展,重點打造體育健康、新能源汽車、北方應急產業園、智能制造產業園、醫療防護產業園等一批具有影響力的“區中園”。加快布局、集中建設全省重要的新能源新材料基地,全國領先、全球有影響的微電子配套材料及配套設備生產基地。全市統籌、有序推進化工企業向五個化工園區集中。引導產業錯位發展,沿京滬高鐵打造新能源汽車、新材料、新一代信息通訊技術、高端裝備、現代物流等新興產業集聚軸;沿魯冀邊界打造體育器材、醫養健康、紡織服裝、新型復合材料等特色產業帶。各縣(市、

        29、區)找準適合本地發展的特色優勢產業,加快形成差異化發展新局面。四、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展,符合城鄉規劃和相關標準規范,保證城鄉公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第三章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發展空間,主廠房設計

        30、成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規范及有關規定。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規范(1)由有關主導專業所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比

        31、例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積53101.54,其中:生產工程34855.92,倉儲工程7609.14,行政辦公及生活服務設施6535.90,公共工程4100.58。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10692.0034855.924752.641.11#生產車間3207.6010456.781425.791.22#生產車間2673.008713.981188.161.33#生產車間2566.088365.421140.631.44#生產車

        32、間2245.327319.74998.052倉儲工程4158.007609.14724.942.11#倉庫1247.402282.74217.482.22#倉庫1039.501902.29181.242.33#倉庫997.921826.19173.992.44#倉庫873.181597.92152.243辦公生活配套1235.526535.901042.803.1行政辦公樓803.094248.34677.823.2宿舍及食堂432.432287.56364.984公共工程3762.004100.58399.68輔助用房等5綠化工程6026.40107.48綠化率16.74%6其他工程1017

        33、3.6042.657合計36000.0053101.547070.19第四章 SWOT分析一、 優勢分析(S)(一)自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新,不斷改進和優化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優勢公司

        34、進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩定性。(三)產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司

        35、來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊,在各區域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研

        36、發背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩定,有利于深耕行業和區域市場,帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創新、持

        37、續發展。(二)規模效益不明顯歷經多年發展,行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比,公司的規模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優勢項目投資,擴大產能規模,促進公司向規模經濟化方向進一步發展。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業政策和發展規劃近年來,我國為推進產業結構轉型升級,先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發,促進行業加快結構調整和轉型升級,有利于本行業健康快速發展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。(三)公司具備成熟的生

        38、產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發,公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整,為公司穩健、快速發展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎,根據公司發展戰略的要求,通過對研發測試環境的提升改造,形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心

        39、,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高,因此對于行業新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新,持續優化產品結構,鞏固發展自己的市場地位,將面臨

        40、越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發風險多年來,公司始終堅持以新產品研發為發展導向,注重在產品開發、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發展趨勢,導致研發的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發體系,并擁有技術過硬、敢于創新的研發團隊。公司的核心技術來源于研發團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發、工藝改進起到了關鍵

        41、作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場

        42、競爭加劇,或者行業主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業重新認定及復審或國家對高新技術企業所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環境發生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九

        43、)公司成長性風險行業雖然具有較好的發展前景,但發行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業發展前景、競爭狀態、行業地位、業務模式、技術水平、自主創新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發行人的變化,將會影響到發行人的盈利能力,從而無法順利實現預期的成長性。因此,發行人在未來發展過程中面臨成長性風險。第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨以市場需求為導向;以科研創新求發展;以質量服務樹品牌;致力于產業技術進步和行業發展,創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強

        44、企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、多晶硅錠行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和多晶硅錠行

        45、業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內多晶硅錠行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明

        46、確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,

        47、編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供

        48、應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處

        49、理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要,制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要,組織并執行內部運行控制工作,協助各部門規范業務流程及操作規程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監督計劃執行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、

        50、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金

        51、之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,

        52、公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現金方式分配利潤,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性,并符合法律、法規的相關規定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金方式分配股利,公司優先采用現金方式分配利潤,現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行

        53、中期現金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,提出具體現金分紅政策:公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行

        54、利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的,公司可不進行現金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數;合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數;公司財務報告被審計機構出具非標準無保

        55、留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定,并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況

        56、。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分

        57、配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、

        58、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 發展規劃一、 公司發展規劃(一)公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密

        59、契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢,隨著公司業務規模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業中的競爭地位。(三)技術研發計劃公司未來將

        60、繼續加大技術開發和自主創新力度,在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能,規范技術研究和產品開發流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率,提升公司新產品開發能力和技術競爭實力,為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則,以研發中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發和產品創新,健全和完善技術創新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。(四)技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續改進

        61、、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業技術發展,不斷研發新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創新能力,鞏固公司技術的行業先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才,以培養技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流,整合產、學、研資源優勢,通過自主研發與合作開發并舉的方式,持續提升公司技術研發水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發技術水平,進一步強化公司在行業內的影響力。(五)市場開發規劃公

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