獨山縣新能源汽車配套項目投資分析報告



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1、泓域咨詢/獨山縣新能源汽車配套項目投資分析報告報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資27938.10萬元,其中:建設投資21762.63萬元,占項目總投資的77.90%;建設期利息278.13萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金5897.34萬元,占項目總投資的21.11%。項目正常運營每年營業收入51700.00萬元,綜合總成本費用41509.90萬元,凈利潤7451.08萬元,財務內部收益率20.09%,財務凈現值6892.04萬元,全部投資回收期5.74年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了
2、大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發揮效益。本報告基于可信的公開資料,參考行業研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目基本情況7一、 項目名稱及投資人7二、 編制原則7三、 編制依據8四、 編制范圍及內容8五、 項目建設背景9六、 結論分析9主要經濟指標一覽表11第二章 項目建設單位說明13一、 公司基本信息13二、 公司簡介13三、 公司競爭優勢14四、 公司主要財務數據16公司合并資產負債表主要數據16公司合并利潤表主要數據16五、 核心人員介紹17六、 經營宗旨18七、 公司發展規劃18第三章 項目建設背景、
3、必要性24一、 發展原則24二、 搭建對外開放平臺,融入雙循環新發展格局24第四章 行業發展分析28一、 發展背景28二、 強化技術創新引領,增強產業核心競爭力32第五章 建筑工程技術方案35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表40四、 項目選址原則41五、 項目選址綜合評價41第六章 SWOT分析說明42一、 優勢分析(S)42二、 劣勢分析(W)44三、 機會分析(O)44四、 威脅分析(T)45第七章 運營模式49一、 公司經營宗旨49二、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及權限50四、 財務會計制度53第八章 勞動安全59
4、一、 編制依據59二、 防范措施61三、 預期效果評價64第九章 環境保護方案65一、 環境保護綜述65二、 建設期大氣環境影響分析66三、 建設期水環境影響分析70四、 建設期固體廢棄物環境影響分析71五、 建設期聲環境影響分析71六、 環境影響綜合評價72第十章 工藝技術方案分析73一、 企業技術研發分析73二、 項目技術工藝分析75三、 質量管理76四、 設備選型方案77主要設備購置一覽表78第十一章 進度計劃方案80一、 項目進度安排80項目實施進度計劃一覽表80二、 項目實施保障措施81第十二章 組織機構及人力資源82一、 人力資源配置82勞動定員一覽表82二、 員工技能培訓82第十
5、三章 項目投資分析85一、 投資估算的依據和說明85二、 建設投資估算86建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表88四、 流動資金89流動資金估算表90五、 總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十四章 經濟效益94一、 經濟評價財務測算94營業收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產折舊費估算表96無形資產和其他資產攤銷估算表97利潤及利潤分配表98二、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十五章 風險評估105一、 項目風險分析105二
6、、 項目風險對策107第十六章 項目綜合評價說明110第十七章 補充表格111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表111固定資產折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表113項目投資現金流量表114借款還本付息計劃表116建設投資估算表116建設投資估算表117建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121第一章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱獨山縣新能源汽車配套項目(二)項目投資人xx投資管理公司(三)建設地點本期項目選址位于xx。二、 編制原則
7、1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則:樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子,實現可持續發展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動
8、生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點,來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業在國內外的知名度。三、 編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規劃;2、項目建議書或項目建設單位規劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。四、 編制范圍及內容依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單
9、位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設背景六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx,占地面積約72.00畝。(二)建設規模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx套新能源汽車配套的生產能
10、力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資27938.10萬元,其中:建設投資21762.63萬元,占項目總投資的77.90%;建設期利息278.13萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金5897.34萬元,占項目總投資的21.11%。(五)資金籌措項目總投資27938.10萬元,根據資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)16585.98萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額11352.12萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業收入(SP):51700.00萬
11、元。2、年綜合總成本費用(TC):41509.90萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):7451.08萬元。4、財務內部收益率(FIRR):20.09%。5、全部投資回收期(Pt):5.74年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):21373.63萬元(產值)。(七)社會效益本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優越的建設條件。,企業經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝
12、備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業升級發展,為社會提供更多的就業機會。另外,由于本項目環保治理手段完善,不會對周邊環境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積77782.051.2基底面積26880.001.3投資強度萬元/畝283.232總投資萬元27938.102.1建設投資萬元21762.632.1.1工程費用萬元18287.742.1.2其他費用萬元2927.812.1.3預備費萬元5
13、47.082.2建設期利息萬元278.132.3流動資金萬元5897.343資金籌措萬元27938.103.1自籌資金萬元16585.983.2銀行貸款萬元11352.124營業收入萬元51700.00正常運營年份5總成本費用萬元41509.906利潤總額萬元9934.787凈利潤萬元7451.088所得稅萬元2483.709增值稅萬元2127.6910稅金及附加萬元255.3211納稅總額萬元4866.7112工業增加值萬元16070.0213盈虧平衡點萬元21373.63產值14回收期年5.7415內部收益率20.09%所得稅后16財務凈現值萬元6892.04所得稅后第二章 項目建設單位說
14、明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:薛xx3、注冊資本:560萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2012-7-107、營業期限:2012-7-10至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事新能源汽車配套相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優化結構,提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模
15、式和管理方式,補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板,走綠色、協調和可持續發展道路,不斷優化供給結構,提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,以提質增效為中心,以提升創新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。三、 公司競爭優勢(一)工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品
16、的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發,公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念,依托科技創新,注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環境績效。經過持續加大環保投入,公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。(三)智能生產優勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,
17、通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區位優勢公司地處產業集聚區,在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。(五)經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業,對行業具有深刻的洞察和理解,
18、對行業的發展動態有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整,為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9316.507453.206987.38負債總額3046.992437.592285.24股東權益合計6269.515015.614702.13公司合并利潤表主
19、要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20866.4216693.1415649.81營業利潤4490.413592.333367.81利潤總額3914.243131.392935.68凈利潤2935.682289.832113.69歸屬于母公司所有者的凈利潤2935.682289.832113.69五、 核心人員介紹1、薛xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。2、曹xx,中
20、國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、龍xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。4、段xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任
21、公司董事、副總經理、總工程師。5、袁xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、余xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、孫xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年
22、3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、蔡xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨以市場需求為導向;以科研創新求發展;以質量服務樹品牌;致力于產業技術進步和行業發展,創建國際知名企業。七、 公司發展規劃(一)公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的
23、產品和服務,致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢,隨著公司業務規模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢,提高市場占有率和公司影響
24、力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業中的競爭地位。(三)技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度,在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能,規范技術研究和產品開發流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率,提升公司新產品開發能力和技術競爭實力,為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則,以研發中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發和產品創新,健全和完善技術創新機制,從人、財、物和管理
25、機制等方面確保公司的持續創新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。(四)技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業技術發展,不斷研發新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創新能力,鞏固公司技術的行業先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司
26、計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才,以培養技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流,整合產、學、研資源優勢,通過自主研發與合作開發并舉的方式,持續提升公司技術研發水平,提升公司對重大
27、項目的攻克能力,提高自身研發技術水平,進一步強化公司在行業內的影響力。(五)市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發規劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業務的協同及平衡發展。(六)人才發展規劃人才是公司發展的核心資源,為了實現公司總體戰
28、略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發揮人才潛力,為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要,進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業化人才:管理方面,公司將建立規范化的內部控制體系,根據需要招聘行業內專業的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業內優秀人才,提升公司的技術創新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養管理和技術骨干為
29、重點,有計劃地吸納各類專業人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發展要求及員工的發展意愿,制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發員工的創造性和主動性,
30、為員工提供廣闊的發展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第三章 項目建設背景、必要性一、 發展原則堅持創新驅動,堅持創新在工業發展全局的核心位置,以創新引領轉型升級,完善創新體系,加強創新協作,集聚創新要素,探索創新模式,推動成果轉化,培育創新動能,推動產業結構邁上中高端。堅持統籌協調,堅持系統觀念,牢固樹立產業鏈思維,加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進,強化省市縣三級規劃有效銜接,突出能源資源、生態特色優勢,統籌全省工業協調發展,努力實現工業發展質量、結構、規模、速度、效益、安全相統一。堅持綠色發展,牢固樹立綠水
31、青山就是金山銀山理念,始終堅持生態優先、綠色發展,守好發展和生態兩條底線,把生態文明理念貫穿新型工業化全過程,加快從規模速度型粗放增長轉向質量效益型集約增長,推動產業生態化、生態產業化,促進工業和生態環境協調可持續發展。堅持改革開放,堅定不移推進改革、擴大開放,破除制約高質量發展的體制機制障礙,堅持引進來和走出去并重,主動融入國內國際雙循環新發展格局,深化貴州+合作模式,提高產業開放合作水平。二、 搭建對外開放平臺,融入雙循環新發展格局(一)打造多元化開放平臺搶抓國家政策和貴州內陸開放型經濟試驗區建設機遇,重點以1+8國家級開放創新平臺、國家級經開區和高新區為載體,充分發揮資源要素聚集、優惠政
32、策先行先試、產業鏈配套升級吸附等優勢,吸引相關領域大型央企國企、跨國公司、世界500強等境內外龍頭企業、科研機構等在貴州設立地區總部、研發中心、營銷中心、物流中心、結算中心等功能性機構,促進引資、引技、引智相結合,打造形成集行政職能精簡化、投資貿易便利化、營商環境國際化、產業聚集高端化、經濟發展生態化的產業集聚區和產業招商平臺。(二)支持企業走出去鼓勵企業走出去,在更大范圍、更廣領域和更高層次上參與國際競爭和合作。培育走出去實施主體,支持符合條件的企業建立符合國際市場要求的研發、生產、營銷服務體系,鼓勵省內企業根據項目需要,組建各類聯合體,發揮各自比較優勢抱團出海,在境外建立產業園區,增強走出
33、去競爭能力。鼓勵優勢企業到境外投資,支持省內有實力、有信譽的企業通過綠地投資、并購投資、聯合投資等形式,優先沿一帶一路走出去,在中東、北非等磷礦資源富集地區建立磷化工生產基地,帶動產業鏈上下游企業走出去發展壯大;支持企業積極參與境外煤炭、有色金屬等領域資源勘探、開發和加工,拓展新的發展空間。(三)加快區域協同發展堅決落實新時代推進西部大開發形成新格局的決策部署,以共建西部陸海新通道為契機,以開發區為載體,建立完善跨地區合作平臺,主動參與國內大循環產業分工。進一步拓展與粵港澳大灣區、長三角等區域產業合作,發揮貴州資源比較優勢,通過東部企業+貴州資源東部市場+貴州產品東部總部+貴州基地東部研發+貴
34、州制造等貴州+合作模式,積極承接東中部產業轉移,打造國家級承接產業轉移示范區。推動貴州與成渝雙城經濟圈在電子信息、裝備制造、新能源汽車及新能源電池、輕工、能源、原材料等方面的產業合作,共建黔渝能源保障基地。持續加強與長江流域上中下游?。ㄊ校┊a業合作,合理引進和布局產業,發展臨港經濟,深度融入長江經濟帶產業集群建設。深入開展招商引資大提升行動,精心策劃項目、精準招商引資、精細優化服務,加強與央企常態化招商對接,積極拓展與韓國、日本、歐洲等合作空間,大力引進國內外優強企業。暢通省內企業供需信息溝通關系,加快推進省內區域協同發展。推動1+8國家級開放創新平臺集聚發展。全面提升1+8國家級開放創新平臺
35、的發展水平和服務能力,圍繞高端制造、電子信息、健康醫藥、特色食品、現代服務業等主導產業,加強與廣東、江蘇、上海、成渝等地方園區的交流合作,吸引和集聚國內外先進要素,推動產業高端化、綠色化和集約化,把1+8國家級開放創新平臺打造成貴州內陸開放型經濟的窗口和主陣地。推動東西部協同發展,以東西部協作產業園為載體,進一步深化與東部對口幫扶城市合作,加快推進合作園區建設,吸引東部人才、技術、資金等要素聚集,提升貴州資源開發利用水平,推動資源優勢向經濟優勢轉化,促進產業轉型升級和當地群眾就業,打造形成創新創業平臺、項目和人才集聚地,推動東西部協同發展。第四章 行業發展分析一、 發展背景堅持穩中求進工作總基
36、調,堅持新發展理念,堅守發展和生態兩條底線,堅決以脫貧攻堅統攬經濟社會發展全局,深入實施工業強省戰略,持續推進供給側結構性改革,扎實推進大扶貧、大數據、大生態三大戰略行動,著力穩增長、調結構、促改革、防風險,全省工業經濟總體保持平穩健康發展,呈現出穩中有進、結構趨優、質效齊升、活力增強的良好態勢,有力支撐了全省經濟社會黃金十年快速發展,與全國同步全面建成小康社會。1、工業經濟取得新成就截至2020年,全省工業總產值達14萬億元;工業增加值達到4602億元,從2015年的全國第25位上升到第21位,規模以上工業增加值年均增長86%,增速連續五年位居全國前列;500萬元口徑工業投資累計完成近18萬
37、億元,年均增長146%。規模以上工業企業資產總額達到16萬億元、營業收入達到1萬億元、利潤總額突破1000億元;工業稅收占全省稅收比重約35%;數字經濟增速連續5年保持全國第一,為全面開啟新型工業化新征程奠定了堅實基礎。2、結構調整實現新突破截至2020年,全省已擁有39個工業大類;輕重工業比重由2015年387:613調整為498:502;制造業占全省工業的比重由664%提高到731%;能源原材料產業占比由53%下降到43%;高技術產業工業產值年均增長11%;十大工業產業全部邁入千億級行列;茅臺集團營業收入突破千億級大關,在全國酒類行業率先邁上千億級臺階,為推動工業高質量發展創造了良好條件。
38、3、集聚發展取得新成效十三五以來,全省開發區綜合承載能力逐步增強,產業集中度明顯提升,貴陽經濟開發區、貴州仁懷經濟開發區總產值突破千億元大關,建成總產值200億元級以上開發區19個、100億元級以上開發區38個;創建國家新型工業化產業示范基地14個,國家級中小企業創新創業特色載體4個。全省開發區規模以上工業企業戶數、總產值占全省比重分別達到79%和81%,較2015年分別提高10個和16個百分點,開發區吸納就業超過130萬人,為產業集聚集約集群發展提供了有力支撐。4、技術創新取得新進展十三五期間,全省規模以上工業企業R&D經費支出年均增長16%以上,占主營業務收入比重由046%上升到09%,航
39、天江南高比能量鋰離子電池關鍵技術及應用項目獲國家技術發明二等獎,重大科學基礎設施FAST運行維護作業機器人系統列入十三五國家重點研發計劃。全省累計新增15個國家級和93個省級工程(技術)研究中心、重點(工程)實驗室、企業技術中心和技術創新示范企業,開展省級制造業創新中心試點6個,為推進產業基礎高級化、產業鏈現代化注入了強大動力。5、兩化融合邁出新步伐十三五期間,貴州工業云公共服務平臺率先成為國家制造業與互聯網融合發展的試點示范;振華電子、磷化集團等7個項目入選工信部工業互聯網創新發展工程;獲得國家智能制造試點示范項目7個,航天電器智能制造樣板車間達到全國一流水平。全省數字化研發設計工具普及率從
40、482%提高到556%,關鍵工序數控化率從346%提高到388%,全省工業企業兩化融合發展水平由319提高到477,在全國排名提高3位,為數字經濟發展按下了加速鍵。6、綠色發展達到新水平十三五期間,全省規上工業企業單位增加值能耗累計下降25%以上。截至2020年底,全省共有25家綠色工廠、6個綠色園區、8個綠色設計產品、1個綠色供應鏈納入國家綠色制造名單,2家企業入選國家工業產品綠色設計示范企業;創建一批省級綠色制造示范單位。率先在全國推行磷化工企業以渣定產,2020年實現當年磷石膏產消平衡,大宗工業固廢資源綜合利用率較2015年提高7個百分點;水泥窯協同處置城市生活垃圾項目獲批全國唯一試點省
41、份,綠色發展能力顯著增強,為工業可持續發展提供了保障。7、產業扶貧開創新局面十三五期間,全省工業戰線堅持把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程,緊緊圍繞精準扶貧、精準脫貧主線,大力培育企業、發展產業、拉動就業,累計投入各類資金268億元,支持49個貧困縣(市、區、特區)61個園區1170個項目;直接吸納貧困人口就業超過50萬人,帶動貧困人口創業就業100萬人以上,為全省脫貧攻堅作出了重大貢獻,為鄉村振興夯實了基礎。8、民營經濟煥發新活力堅持兩個毫不動搖,扎實開展六大專項行動,協調推進清理拖欠民營企業中小企業賬款工作,民營經濟發展活力不斷增強,撐起全省經濟半壁江山。截至2020年,全省民營經濟市場
42、主體達到300多萬戶,老干媽公司綜合營業收入突破50億元,民營經濟占地區生產總值比重達535%,對全省經濟增長的貢獻率超過70%;獲批國家專精特新小巨人企業14家,為加快中小企業向專精特新發展營造了有利條件。五年來的實踐表明,堅定不移實施工業強省戰略,持續做強做優工業,是遵循經濟規律、壯大綜合經濟實力的根本之策,是補齊發展短板、實現后發趕超的必由之路;堅持走新型工業化道路是加快工業化進程的必然選擇,堅持實施雙千工程是深入推進主基調主戰略的關鍵抓手,堅持綠色發展是工業可持續發展的必然途徑,堅持產業扶貧是決戰脫貧攻堅決勝全面小康的有效利器;省領導領銜,立足當前、著眼長遠,舉全省之力高位推動十大工業
43、產業振興,規模以上工業增加值增速連續位居全國前列,開創了十大工業產業高質量發展新局面,工業經濟實力、結構層次、質量效益躍上新臺階,為貴州徹底撕掉千百年來絕對貧困的標簽提供了強有力的支撐,為全省經濟社會后發趕超、跨越發展作出了重要貢獻,為基本實現新型工業化創造了有利條件。二、 強化技術創新引領,增強產業核心競爭力(一)著力提升企業創新能力突出企業創新主體地位,開展企業創新能力提升行動,推動創新資源、人才、政策、服務向企業集聚,鼓勵企業開展技術創新、管理創新、產品創新、商業模式創新。深化政產學研用融合,支持企業牽頭組建創新聯合體,積極承擔國家重大科技項目和重大工程項目。推進關鍵技術、拳頭產品、明星
44、企業,加快科技型企業培育,加大對企業研發活動的支持,引導企業提升研究與開發投入強度,每年重點培育20家以上研發投入占比高于5%的科技型企業,加快形成一批以高新技術為引領的產業集群。(二)強化重大平臺載體建設聚焦貴陽、安順國家級高新區引領發展,推動遵義、六盤水、畢節等省級高新區提質增效、提檔升級,爭取新增2-3個國家級高新區。以500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)為引領,支持建設世界一流科技基礎設施集群。推動貴州科學城、花溪大學城聯動發展,打造面向國內外的技術集聚區和面向全省的技術輸出區。優化布局省級重點實驗室、技術創新中心,加強工程實驗室、工程研究中心、企業技術中心建設。積極申建國家重點實驗
45、室、國家技術創新中心、國家企業技術中心、國家小型微型企業創業創新示范基地等創新平臺。運用互聯網+模式,打造開放性技術創新及成果轉化平臺。聚集工業重點領域,加快科技企業孵化器、大學科技園、專業化眾創空間等雙創平臺建設。推進標準、計量、認證認可、檢驗檢測能力建設,在工業重點優勢領域打造一批國家級檢驗檢測中心為重點的公共服務平臺。(三)加強關鍵核心技術攻關優化整合科技資源,緊緊圍繞十大工業產業,著力攻克一批產業關鍵技術,引進消化吸收再創新一批急需技術。實施制造業共性技術創新行動計劃,力爭在優勢領域和關鍵環節取得突破,每個工業產業形成一批有核心專利權的拳頭產品。聚焦重點產業卡脖子環節,立項支持一批工業
46、科技重大專項,力爭在資源深加工、高端裝備制造、大宗工業固廢等領域取得突破性成果,加快推進一批重大成果轉化和產業化,積極推動新品種的研發和現有品種的二次研發,打通原始創新、工程創新和產業化創新生態鏈,提升產業核心競爭力。加快新產品應用推廣,落實重大裝備首臺(套)研發生產激勵政策。依托高校、科研院所創新資源和人才支撐,推進名企名校名院戰略合作,加快專利標準、設計研發、快速打樣、檢測測試、新產品導入、采購供應鏈、電子商務等綜合平臺建設,打造研發設計、智能制造和產業孵化基地,建設物聯網、工業大數據及產業互聯網重點實驗室,創建一批省級制造業創新中心。到2025年,創建3個以上省級制造業創新中心;新增20
47、個以上國家級、100個以上省級的工程(技術)研究中心、重點(工程)實驗室、企業技術中心和技術創新示范企業。第五章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創造一個宜于生產的環境空間。2、合理配置自然資源,優化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態環境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足
48、使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節約建設資金。6、建筑風格與區域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環保、安全、衛生、綠化、消防、節能、節約用地的設計原則。(二)總體規劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節約用地,適當預留發展余地。廠區布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區,分為生產區、動力區和辦公生活區。既滿足生產工藝要求,又能美化環境。3、按照廠區整體規劃,廠區圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區道路為環形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯系各出入口形成
49、順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創造文明生產環境。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為
50、現澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝
51、保護層。2、屋面防水設計:現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1
52、、樓梯設計:現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規范(GB50016-2014)中相關規定,滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用
53、10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統)。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積77782.05,其中:生產工程52227.84,倉儲工程14074.37,行政辦公及生活服務設施7829.54,公共工程3650.30。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程15590.4052227.847278.731.11#生產車間4
54、677.1215668.352183.621.22#生產車間3897.6013056.961819.681.33#生產車間3741.7012534.681746.901.44#生產車間3273.9810967.851528.532倉儲工程7526.4014074.371688.402.11#倉庫2257.924222.31506.522.22#倉庫1881.603518.59422.102.33#倉庫1806.343377.85405.222.44#倉庫1580.542955.62354.563辦公生活配套1771.397829.541132.453.1行政辦公樓1151.405089.207
55、36.093.2宿舍及食堂619.992740.34396.364公共工程1881.603650.30394.80輔助用房等5綠化工程6398.40112.92綠化率13.33%6其他工程14721.6038.827合計48000.0077782.0510646.12四、 項目選址原則節約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第六章 SWO
56、T分析說明一、 優勢分析(S)(一)工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發,公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念,依托科技創新,注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系
57、統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環境績效。經過持續加大環保投入,公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。(三)智能生產優勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區位優勢公司地處產業集聚區,在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優
58、勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。(五)經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業,對行業具有深刻的洞察和理解,對行業的發展動態有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整,為公司穩健、快速發展提供了有力保障。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建
59、設、研發投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業務規模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批量
60、生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產業的發展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下,本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業,伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業將進入持續健康發展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發展。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高,因此對于行業新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有
61、較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新,持續優化產品結構,鞏固發展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發風險多年來,公司始終堅持以新產品研發為發展導向,注重在產品開發、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發展趨勢,導致研發的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發體系,并擁有技術過硬、敢于創新的研發團隊。公司的核心技術來源于研發團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根
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